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    老師您好,社會團體購買對員工的春節慰問品怎么做會計分錄呢?
    王家權
    計入員工的福利費就是了
    1年前 · 回復了提問 1099 瀏覽
    攤銷期限在一年內的待攤費用記入哪里?
    袁會群
    計入其他流動資產或一年內到期的非流動資產
    1年前 · 回復了提問 873 瀏覽
    未來現金流量現值與應收賬款之間的關系是怎么樣的?
    袁會群
    沒有關系?,F金流量現值是價值評估的概念,是包含了資金時間和風險報酬。應收賬款只是現時概念。兩者沒有內在關聯。
    1年前 · 回復了提問 661 瀏覽
    銷售方跨年度增值稅發票開具紅字發票的賬務處理?
    袁會群
    金額小的確認在當期,金額大的,追溯調整以前年度。
    1年前 · 回復了提問 378 瀏覽
    什么情況下需要填進帳單
    李穎萱
    當有支票、銀行匯票、本票、商業匯票等票據款項需要存入銀行時,就需要填寫進帳單。收到其他單位支付的支票,收款方應該填寫二聯進賬單;本單位支付給其他單位的支票,如果是本單位到自己銀行代存,填寫三聯進賬單。
    1年前 · 回復了提問 2420 瀏覽
    合股買入一塊石,就是兩個人按總貨價分成合股買 一個占2成 一個8成。進入我公司加工,加工過程對方分攤戒石費 銷售總額的5%服務費,賣出后分紅給對方,這樣整個流程要怎么做賬務處理?
    袁會群
    您指的“我公司”是合股中的一方是吧?如果是,屬于非股東“分紅”,業務的本質相當于你公司借對方的錢,做了這一業務。對方在其中扮演的角色是借錢方,和業務交易貢獻方。對方可以以借款利息,市場推廣費名義從“我公司”獲取他的“分紅”。至于買石,加工,賣石,視同“我公司”自己的業務,正常賬務處理。
    1年前 · 回復了提問 484 瀏覽
    銷售運輸賠償款分錄問題?
    袁會群
    收到賠償款時,借:銀行存款貸:應收賬款-客戶;收款直接按沖減后的應收收錢就可以了,不影響你本來的收入。
    1年前 · 回復了提問 445 瀏覽
    老師好,我們公司是租的私人的房子,平時交的房租沒有發票,水電費發票也是房東的名字,這種費用怎么做賬呢?
    王家權
    做賬是沒問題,按房東的收據或者打給房東款的回單入賬,就是不能稅前扣除
    1年前 · 回復了提問 1138 瀏覽
    今年畢業對于職業選擇問題?
    王家權
    今年就業壓力大,先干著出納再說吧。和單位的會計搞好關系,沒事的時候,幫會計干活,他們就會教你。切記,上班不要沒事就玩手機,要多看多學。感覺實在學不到東西的話,等自己積攢了經驗和資金再考慮跳槽。
    1年前 · 回復了提問 971 瀏覽
    老師,公司找別人幫忙代繳了進口貨物的關稅和增值稅,增值稅有海關進口繳款書可以抵扣,請問關稅和增值稅怎么記賬?
    王家權
    關稅計入存貨成本,增值稅計入增值稅進項
    1年前 · 回復了提問 836 瀏覽
    印花稅應該按什么金額計算?
    王家權
    在簽訂合同的下月申報繳納,計稅依據為不含稅金額。
    2年前 · 回復了提問 627 瀏覽
    2022最新會計檔案管理辦法?
    王家權
    會計檔案還是以前的,沒出臺最新的https://www.docin.com/p-2582644888.html
    2年前 · 回復了提問 514 瀏覽
    發票開錯,導致沒有進項行抵扣?
    何慧櫻
    上月錯開了,導致需交稅,下月申報時只能交稅。在本月進行開具紅字票和重開,調整后,若進項大于銷項,留抵下月繼續抵扣戓申請退稅。但,若退稅金額較大,稅局有可能會讓企業提供資料進行查賬
    2年前 · 回復了提問 1088 瀏覽
    發生打款后退款的情況,是否需要記賬?
    王家權
    只記錄最后一筆打款和每次支付的手續費
    2年前 · 回復了提問 798 瀏覽
    代數分配法咋算?
    Connie
    您好,很高興為您答疑!
    2年前 · 回復了提問 276 瀏覽
    什么樣的費用可以算作研發費?
    Connie
    1.研發費用是指研究與開發某項目所支付的費用。2.如果外購的軟件、專利權用于本公司研究開發產品的話,他們的攤銷進入研發費用,而生產產品的話,一般進入制造費用、生產成本。3.研發費用分資本化支出和費用化支出,資本化支出形成無形資產,費用化支出進入管理費用。
    2年前 · 回復了提問 2395 瀏覽
    20年暫估成本,在匯算清繳忘了踢出直接扣除了,22年才拿到發票,請問要怎么調呢?可以不調之前的年報表嗎?分錄怎么操作呢?
    王家權
    關鍵是估計的成本與實際到的發票有差異不呢?差異大不呢?
    2年前 · 回復了提問 789 瀏覽
    轉出未交增值稅最后怎么結轉?
    Connie
    1.本月應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅2.次月繳納增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
    2年前 · 回復了提問 578 瀏覽
    公司在21年把屬于公司名下的車賣掉了,當時二手車行沒有開票,財務當時就沒有做未開票收入申報,賬上也一直在計提折舊,現在稅管員要求我們更改當時的增值稅申報表并補繳相應稅款,請問現在我們應該做哪些分錄?
    鄧小桃
    把多計提部分折舊做一筆紅沖分錄,然后按把固定資產轉出待處理財產,再入銀行存款,主營業務收入,應交稅費銷項稅,固定資產凈額與賣出價差額入營業外支出/收入
    2年前 · 回復了提問 1668 瀏覽
    請問一下,個人的車無償過戶給公司,公司應該咋樣記賬?對印的車輛的加郵費,過路費能在稅前扣除嗎?
    王家權
    無償過戶給公司的話,那么計稅基礎就為0,所以沒有折舊金額,只是免費使用。產生的費用是可以稅前扣除的。一旦,公司產生利潤,需要分配的話,明明可以以車款的方式支付,確要交個人所得稅。
    2年前 · 回復了提問 995 瀏覽
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