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內部審計
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#內部審計#
審計工作是做什么的
審計的工作內容是要對財務會計報告進行審計,對企業資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附注及相關附表所進行的審計,是最常規的審計業務。通常提供給公司的股東、上級單位,以及政府主管部門。
審計工作
財務報告審計
內部審計
鄭培庫
680 瀏覽
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注冊會計師可以是內部審計嗎
注冊會計師可以是內部審計。注冊會計師分為非執業會員與執業會員。注冊會計師執業會員有注冊會計師審計簽字權,可以進入會計師事務所做審計工作,也可以進入企業從事內部審計。
注冊會計師
內部審計
耿嘉蔚
772 瀏覽
內審和注冊會計師的區別
內審和注冊會計師的區別,在于:內審的全稱為內部審計,是由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。注冊會計師,是指通過注冊會計師考試并取得注冊會計師證書在會計師事務所執業的人員,簡稱為CPA。
注冊會計師
內部審計
cpa證書
張雅詩
372 瀏覽
0:01:01
內部審計績效評價模式有哪些
內部審計績效評價模式有:對于如何構建一個指標體系來評價現代內部審計績效的思考,始于20世紀80年代。在1988年資助的報告中,幾位研究人員首先研究了內部審計師在組織中的地位。
內部審計
績效評價模式
崔金媛
232 瀏覽
0:00:53
內部審計在財務管理中的作用
內部審計在財務管理中的作用如下:1、內部審計可以保障財務數據信息的有效性;2、內部審計可以規范企業財務管理工作;3、確保國有資產的安全;4、提高資金使用效益,減輕資金財務壓力。
內部審計
財務管理
財務數據
崔金媛
2343 瀏覽
0:00:47
注冊會計師在國企的作用
注冊會計師在國企的作用在于大中型的國有企業對注冊會計師人才的需求較高,通過參與國有企業的內部控制管理及內部審計等工作,有助于提升企業內部財務人員的專業知識和實務應用能力。
注冊會計師
內部控制管理
內部審計
劉欣雨
538 瀏覽
0:00:50
什么是部門內部審計機構
部門內部審計機構,是指縣級以上各級政府的各部門,根據審計業務需要而建立的在部門負責人領導下的專職審計機構,它負責對本部門及所屬單位的財務收支和經濟效益進行審計。
內部審計
審計機構
審計業務
崔金媛
563 瀏覽
0:00:48
財務外部審計和內部審計的區別
內部審計和外部審計含義、獨立性、審計目標、重點、范圍、標準、專業勝任能力要求均有不同。內部審計是內部專職審計人員進行的審計;外部審計是由審計機關派去的審計人員或社會審計機構對單位經濟業務活動進行審查。
外部審計
內部審計
審計人員
崔金媛
1064 瀏覽
0:00:47
審計抽樣的特征
審計抽樣的基本特征:1、對具有審計相關性的總體中低于百分之百的項目實施審計程序;2、所有抽樣單元都有被選取的機會;3、可以根據樣本項目的測試結果推斷出有關抽樣總體的結論。
審計抽樣
審計程序
內部審計
戰雨彤
2443 瀏覽
內部財務審計內容是什么
內部財務審計內容是包括對會計報表、資產、負債、所有者權益以及損益所進行的內部審計。通過有序開展內部財務審計工作,有利于揭示被審計單位的違法亂紀行為,維護被審計單位的經濟秩序。
內部財務審計
內部審計
被審計單位
張雅詩
3930 瀏覽
中國內部審計協會的概述
中國內部審計協會是由具有一定內部審計力量的企事業單位、社會團體和從事內部審計相關工作的人員自愿結成的全國性、專業性、非營利性社會組織。協會接受登記管理機關、黨建領導機關、業務管理部門的指導和監督管理。
內部審計
中國內部審計協會
張雅詩
1129 瀏覽
0:01:03
部門和單位審計的主要權限有哪些
部門和單位審計的主要權限包括參加有關的會議,有權檢查會計憑證、賬簿、報表、決算、資金、財產等,查閱有關的文件、資料,對審計中發現的問題有權向有關單位與人員進行調查了解并索取證明材料等。
部門和單位審計
內部審計
審計機關
王寧
605 瀏覽
0:00:54
什么是部門和單位審計
部門和單位審計是由本部門和本單位內部專職的審計組織,對系統內和單位內所實施的審計。部門和單位審計屬于內部審計,可以進一步分為部門審計和單位審計。
部門和單位審計
內部審計
王寧
326 瀏覽
0:00:51
什么是不定期審計
不定期審計是審計時間不固定或審計工作人員不按規定的周期開展審計工作,而是根據內部審計的需要隨時進行的審計活動。不定期審計主要適用于了解和評價被審計單位某一項或某一階段的情況,具有較大的靈活性。
不定期審計
內部審計
被審計單位
王寧
364 瀏覽
供應鏈審計的提出作用
供應鏈審計的提出作用包括:1、降低獨立審計風險;2、強化對公眾的監督;3、提高內部審計質量。供應鏈審計是從供應鏈整體角度對被審計單位進行了解和測試的審計活動。
供應鏈審計
審計風險
內部審計
張雅詩
601 瀏覽
0:00:51
什么是內部審計機構
內部審計機構指在部門、單位內部從事組織和辦理審計業務的專業性組織,我國的內部審計機構是我國審計主體的重要組成部分。依法屬于審計機關審計監督對象的單位,應當按照國家有關規定建立健全內部審計制度。
內部審計
審計機構
審計工作
王寧
1341 瀏覽
0:00:48
價格審計的必要性有哪些
價格審計的必要性包括:1、可以有效地促進企業管理并完善企業的內部控制制度;2、可以提高企業的經濟效益和市場競爭力;3、可以有效避免非法購銷行為發生;4、可以有效促進內部審計工作的發展。
價格審計
內部審計
經濟效益審計
王寧
299 瀏覽
0:00:47
什么是內部審計程序
內部審計程序指內部審計工作從開始到結束的整個過程,其中包括制定審計計劃、審查和評價審計資料、報告審計結果和進行后續審計四個步驟??茖W地制定內部審計程序,有利于內部審計工作的順利開展。
內部審計
審計程序
王寧
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0:00:49
什么是內部審計創新
內部審計創新是審計員運用當前的審計資源和經驗,依法和遵循審計業務的自身操作規范,通過研究并運用新的內部審計工作理念、知識等對傳統的內部審計進行改造、改進和改革,以構建新的內部審計管理體制和機制的過程。
內部審計
審計創新
王寧
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0:00:57
什么是內審外聘
內審外聘指企業從外部聘請專業人員以履行內部審計職能的一項經濟管理活動。采取內審外聘的方式有利于提高內部審計工作的獨立性,也有助于提高管理層的核心競爭力。
內審外聘
內部審計
審計部門
王寧
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