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差旅費
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#差旅費#
車費報銷怎么做賬務處理
車費報銷一般計入管理費用-差旅費科目,銷售人員的打車費計入銷售費用-差旅費科目,具體會計分錄:借:管理費用/銷售費用-差旅費,貸:銀行存款。差旅費包括交通費、住宿費和公雜費等各項費用。
車費報銷
差旅費
管理費用
鄭培庫
460 瀏覽
住宿費計入什么科目
住宿費計入管理費用-差旅費,1、取得住宿發票,借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅);2、發票認證,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅)。
住宿費
管理費用
差旅費
鄭培庫
1017 瀏覽
差旅費計入什么科目
差旅費計入管理費用-差旅費和銷售費用-差旅費。1、差旅費未借出,借:管理費用/銷售費用,貸:庫存現金;2、借出,借:其他應收款,貸:庫存現金;3、報銷,花完,借:管理費用/銷售費用,貸:其他應收款。
差旅費
管理費用
銷售費用
鄭培庫
861 瀏覽
餐費計入什么科目
員工聚餐餐費,計入管理費用-福利費科目;出差期間的餐費,因業務需要招待客戶餐費計入管理費用-業務招待費科目;在補貼標準以內發生的餐費補助,計入管理費用-差旅費科目。
餐費會計分錄
管理費用
差旅費
鄭培庫
1625 瀏覽
0:00:56
差旅費屬于什么會計科目
差旅費不屬于會計科目,按用途計入不同科目。企業報銷外出人員已預支的差旅費時:借:銀行存款(若企業收回剩余差旅費時) 管理費用(根據所屬部門計入相關科目)—差旅費,貸:其他應收款—員工姓名。
差旅費
管理費用
其他應收款
耿嘉蔚
1497 瀏覽
0:00:45
出納差旅費報銷方式
出納差旅費報銷方式如下:出差人員填制差旅費報銷單,送直屬上級審查、總經理核準、財務人員審核,出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
差旅費
報銷方式
填制報銷單
崔金媛
605 瀏覽
0:00:55
財務人員出差費用進哪個科目
財務人員出差費用進“管理費用”科目。分錄為:1、差旅費預借時,借:其他應收款,貸:庫存現金;2、報銷時,借:管理費用,貸:其他應收款;3、補款時,借:管理費用,貸:庫存現金 其他應收款。
財務人員
出差費用
管理費用
崔金媛
688 瀏覽
0:00:59
交通費計入什么科目
交通費計入管理費用科目,如果是在單位所在地發生的市內交通費,計入“管理費用-交通費”科目核算;如果是職工出差過程發生的交通費,計入“管理費用——差旅費”科目核算。
交通費
管理費用
差旅費
王寧
7580 瀏覽
0:00:55
備用金屬于什么業務類型
備用金屬于預支備作差旅費、零星采購等業務用的備用金。備用金主要用于小額零星報銷費用支出、除工資統發項目外的國家規定對個人的其他支出、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、其他確需支付現金的支出等。
備用金
零星采購
差旅費
崔金媛
1494 瀏覽
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財務上的差旅費包括哪些項目
財務上的差旅費一般包括:1、出差乘坐交通工具產生的費用,以及目的地公共交通所產生的費用;2、住宿費;3、雜費,包括行李托運、訂票費等;4、補助、補貼。
差旅費
財務差旅費
補貼補助
王寧
1183 瀏覽
0:00:46
報銷餐飲會計分錄
1、企業報銷招待客戶餐費時,借:管理費用-業務招待費,貸:銀行存款;2、企業報銷員工活動餐費時,借:管理費用-福利費,貸:銀行存款;3、企業報銷員工出差餐費時,借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款。
業務招待費
福利費
差旅費
王寧
5695 瀏覽
0:00:52
差旅費的核算方式
1、員工預支差旅費時,借:其他應收款-備用金,貸:銀行存款;2、按照定額備用金方法報銷時,借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款;3、按照非定額備用金方法報銷時,借:管理費用,貸:其他應收款 銀行存款。
其他應收款
備用金
差旅費
王寧
908 瀏覽
0:00:57
差旅費范圍
差旅費的范圍具體包括:1、長途交通費;2、市內交通費;3、住宿費;4、餐費;5、雜費;6、出差補貼。差旅費指企業經辦人員出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。
差旅費
交通費
住宿費
王寧
3517 瀏覽
0:00:51
什么是備用金
備用金是企業機關、事業單位或其他經濟組織等撥付給非獨立核算的內部單位或工作人員以備作差旅費、零星采購、零星開支等支出用途的款項,企業的備用金必須指定專人負責管理并按照規定的用途使用。
備用金
差旅費
零星開支
王寧
10114 瀏覽
0:00:48
差旅費報銷單是什么
差旅費報銷單是員工出差完畢回到企業后需要報銷費用時填寫的單據。差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。不同企業或部門對差旅費的具體開支范圍的規定不同,根據一個企業或部門的具體規章制度,規定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據進行報銷。
差旅費
報銷單
崔金媛
1335 瀏覽
0:00:50
出差補貼怎么做賬
1、企業發放出差補貼時,借:其他應收款-員工名稱,貸:銀行存款;2、實際發生的差旅費比發放的補貼少,企業收回剩余款項時,借:銀行存款 管理費用-差旅費,貸:其他應收款-員工名稱;3、實際發生的差旅費比發放的補貼多,企業支付剩余款項時,借:管理費用-差旅費,貸:其他應收款-員工名稱 銀行存款。
出差補貼
差旅費
王寧
7517 瀏覽
0:00:54
出納預支給別人的費用怎么做賬
1、出納預支給別人的費用時,借:其他應收款-員工姓名,貸:銀行存款;2、實際發生的差旅費比預支的款項少,企業收回剩余款項時,借:銀行存款 管理費用-差旅費,貸:其他應收款-員工姓名;3、實際發生的差旅費比預支的款項多,企業支付剩余款項時,借:管理費用-差旅費,貸:其他應收款-員工姓名 銀行存款。
預支費用
差旅費
王寧
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0:00:51
預借出差款會計分錄
1、外出人員預借出差款時,借:其他應收款-員工名稱,貸:銀行存款;2、實際發生的差旅費比預借款項少,企業收回剩余款項時,借:銀行存款 管理費用-差旅費,貸:其他應收款-員工名稱;3、實際發生的差旅費比預借款項多,企業支付剩余款項時,借:管理費用-差旅費,貸:其他應收款-員工名稱 銀行存款。
出差款
差旅費
王寧
1743 瀏覽
0:00:56
報銷行政車費會計分錄
1、企業報銷行政車費時,借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款;2、期末結轉本年利潤時,借:本年利潤,貸:管理費用-差旅費。
報銷車費
差旅費
張雅詩
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退票費如何做會計分錄
1、企業購買飛機票且取得對應發票時,借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款;2、企業退票且繳納對應手續費時,借:管理費用-差旅費(紅字) 營業外支出-退票手續費,貸:銀行存款(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)。
退票費
差旅費
王寧
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公益法律服...
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