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財務報表審計
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#財務報表審計#
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注冊會計師與治理層的溝通包括
注冊會計師與治理層的溝通包括:1、溝通注冊會計師與財務報表審計相關的責任;2、計劃的審計范圍和時間安排;3、審計中發現的重大問題;4、注冊會計師的獨立性;5、補充事項。
注冊會計師
治理層
財務報表審計
耿嘉蔚
430 瀏覽
0:00:54
財務報表審計重點科目
財務報表審計重點科目取決于審計的側重點,側重點不同,所關注的科目也不同,若審計資金的占用,則重點關注流動資產、流動負債類較多;若審計獲利情況,則會更關注損益類科目及所有者權益類科目。
財務報表審計
流動資產
審計資金
李穎萱
648 瀏覽
0:01:04
財務報表審計的責任如何劃分
1、被審計單位管理層和治理層的責任;2、注冊會計師的責任,注會對財務報表發表審計意見,有利于提高財務報表的可信賴程度;3、兩種責任不能相互取代,財務報表審計不能減輕被審計單位管理層和治理層的責任。
財務報表審計
審計責任
被審計單位
王寧
1319 瀏覽
財務報表審計要注意些什么
財務報表審計需要注意:1、財務報表常規性審計;2、財務報表勾稽關系的審計;3、財務報表中有關內容的審計。財務報表審計以反映企業經營前景和盈利能力的損益表為中心,將被審單位的全部財務報表納入審查范圍。
財務報表審計
勾稽關系
財務報表數據
張雅詩
717 瀏覽
財務報表審計一般是提供什么保證
財務報表審計一般是提供合理保證和有限保證。財務報表審計是指注冊會計師對財務報表是否不存在重大錯報提供合理保證,以積極方式提出意見,增強除管理層之外的預期使用者對財務報表信賴的程度。
財務報表審計
合理保證
有限保證
張雅詩
999 瀏覽
財務報表審計總體目標是什么
財務報表審計總體目標在于真實反映單位事項、完整列示單位數據、合法建立報表結構、準確分析項目數據、充分體現所有權和義務內容、公允反映單位財務狀況、一致反映報表數據關系以及恰當表達與揭示事項的說明。
財務報表審計
審計總體目標
財務狀況
張雅詩
2235 瀏覽
0:00:52
會計制度審計的涵義
會計制度審計是對會計制度制定的完善性、會計制度執行的嚴肅性所進行的審計。通常來說,在進行財務報表審計時,審計師為了準備編制審計計劃,一般會在預備性調查中進行會計制度審計。
會計制度審計
審計計劃
財務報表審計
崔金媛
265 瀏覽
0:00:52
內部控制審計的具體目標有哪些
內部控制審計的具體目標是檢查并評價內部控制能否確保資產、資金的安全,即是檢查并評價內部控制能否保障資產、資金的存在、完整、為企業所有、金額正確、并處于增值狀態。
內部控制審計
財務報表審計
戰雨彤
2871 瀏覽
0:00:55
什么是公允價值審計
公允價值審計指注冊會計師開展財務報表審計的過程中,在執行了必要的審計程序的基礎上獲取充分、適當的審計證據,以確定公允價值的確認、初始計量和后續計量以及披露是否符合適用的會計準則和相關會計制度規定,并得出相應審計結論的過程。
公允價值審計
財務報表審計
公允價值
王寧
297 瀏覽
0:00:55
審計手續的類型有哪些
審計手續一般分為常規審計手續和其他審計手續。常規審計手續是審計人員在進行財務報表審計的場合下通常應該使用的審計手續,其他審計手續是審計人員認為按照當時具體情況有必要使用的手續,主要是為了彌補常規審計手續的不足。
審計手續
財務報表審計
審計人員
戰雨彤
427 瀏覽
0:01:18
審計意見的類型有哪些
審計意見是審計人員對審查結果的看法和所持的態度。財務報表審計的審計意見的類型分為:1、標準的無保留意見;2、帶強調事項段的無保留意見;3、保留意見;4、否定意見;5、無法表示意見。
審計意見
審計人員
財務報表審計
崔金媛
9812 瀏覽
0:00:47
什么是審計意見
審計意見是審計師在完成審計工作后,對于鑒證對象是否符合鑒證標準而發表的意見。對于財務報表審計而言,則是對財務報表是否已按照適用的會計準則編制,以及財務報表是否在所有重大方面的公允,反映了被審計者的財務狀況、經營成果和現金流量發表意見。
審計意見
鑒證對象
財務報表審計
崔金媛
1505 瀏覽
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