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    文章審計的作用有哪些?
    2022-05-16 16:23:27 3762 瀏覽

      審計是一項獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動,在企業(yè)管理中發(fā)揮著重要的作用,主要體現(xiàn)在監(jiān)督被審計單位的財政財務收支和會計資料的真實、正確;監(jiān)督被審計單位是否遵守國家的財經(jīng)紀律和財經(jīng)法規(guī)等方面。

    審計的作用

      審計的作用

      審計作用,指的是審計在實踐中,所發(fā)揮出來的客觀影響及產(chǎn)生的實際效果,我國審計的作用主要有以下4個方面:

      1、監(jiān)督被審計單位的財政財務收支和會計資料的真實、正確。

      2、監(jiān)督被審計單位是否遵守國家的財經(jīng)紀律和財經(jīng)法規(guī)。

      3、督促被審計單位改善經(jīng)營管理,加強經(jīng)濟核算,以提高經(jīng)濟效益。

      4、為宏觀經(jīng)濟控制和管理服務。

      審計是什么?

      審計,指的是由國家授權或接受委托的專職機構和人員,根據(jù)國家法規(guī)、審計準則以及會計理論,采用專門的方法,審查和監(jiān)督被審計單位的經(jīng)營管理活動、財政、財務收支及其相關資料的合規(guī)性、合法性、正確性、真實性、效益性,鑒證經(jīng)濟業(yè)務,評價經(jīng)濟責任,用以改善經(jīng)營管理、維護財經(jīng)法紀、提高經(jīng)濟效益的一項獨立性的經(jīng)濟監(jiān)督活動。

      1、按審計活動執(zhí)行主體,可分為:政府審計、獨立審計、內(nèi)部審計。

      2、按財務審計,可分為:運作審計(作業(yè)審計)、履行審計(遵行審計)、財務報表審計、信息科技審計。

      3、按審計內(nèi)容,可分為:財政財務審計、經(jīng)濟效益審計。

      4、按審計實施時間,可分為:事前審計、事中審計、事后審計。

      5、按采用的技術模式,可分為:系統(tǒng)基礎審計、風險基礎審計、賬項基礎審計。

      6、按執(zhí)行的地點,可以分為:報送審計、就地審計。

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    文章公司內(nèi)部審計包含哪些內(nèi)容及作用
    2023-11-29 17:00:27 435 瀏覽

    公司內(nèi)部審計是一種重要的管理工具,它可以幫助公司確保其財務報告的準確性和完整性,以及確保公司遵守法律法規(guī)和內(nèi)部政策。它也可以幫助公司發(fā)現(xiàn)和改善其管理程序中的漏洞。因此,審計工作的重要性不言而喻,它不僅僅是一項技術活,更是一項需要長期堅持的工作。

    審計人員必須具備良好的專業(yè)素質(zhì),熟悉企業(yè)財務制度,掌握相關業(yè)務知識,能夠獨立承擔相應的審計任務。同時,審計人員還要具備較強的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、計劃管理能力、文字表達能力等綜合素質(zhì)。只有這樣,才能勝任審計任務。否則,就會出現(xiàn)審計工作效率低下、質(zhì)量不高的問題。因此,審計人員必須具備良好的溝通能力,以適應新形勢下審計工作的需要。

    公司內(nèi)部審計的內(nèi)容

    公司內(nèi)部審計包括以下內(nèi)容:

    財務審計:審計師會審查公司的財務報表,以確保其準確性和完整性。

    操作審計:審計師會審查公司的管理程序,以確保其符合法律法規(guī)和內(nèi)部政策。

    內(nèi)部控制審計:審計師會審查公司的內(nèi)部控制系統(tǒng),以確保其有效性和可靠性。

    信息系統(tǒng)審計:審計師會審查公司的信息系統(tǒng),以確保其安全性和可靠性。

    合規(guī)性審計:審計師會審查公司的合規(guī)性,以確保其符合法律法規(guī)和內(nèi)部政策。

    公司內(nèi)部審計的作用是多方面的,它可以幫助公司:

    確保財務報告的準確性和完整性:審計師會審查公司的財務報表,以確保其準確性和完整性。

    確保公司遵守法律法規(guī)和內(nèi)部政策:審計師會審查公司的管理程序,以確保其符合法律法規(guī)和內(nèi)部政策。

    確保內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性和可靠性:審計師會審查公司的內(nèi)部控制系統(tǒng),以確保其有效性和可靠性。

    確保信息系統(tǒng)的安全性和可靠性:審計師會審查公司的信息系統(tǒng),以確保其安全性和可靠性。

    確保公司符合法律法規(guī)和內(nèi)部政策:審計師會審查公司的合規(guī)性,以確保其符合法律法規(guī)和內(nèi)部政策。

    因此,公司內(nèi)部審計是一項重要的管理工具,可以幫助公司確保其財務報告的準確性和完整性,以及確保公司遵守法律法規(guī)和內(nèi)部政策。它也可以幫助公司發(fā)現(xiàn)和改善其管理程序中的漏洞,從而提高公司的效率和績效。此外,公司內(nèi)部審計還可以幫助公司識別和改善其管理程序中的漏洞,以及識別和改善其內(nèi)部控制系統(tǒng)中的問題。公司內(nèi)部審計是一項重要的管理工具,可以幫助公司確保其財務報告的準確性和完整性,以及確保公司遵守法律法規(guī)和內(nèi)部政策。

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    文章內(nèi)部審計控制的主要作用是什么
    2023-01-03 14:59:41 620 瀏覽

      內(nèi)部審計控制的主要作用是對單位內(nèi)部的各種經(jīng)濟活動、管理制度是否合規(guī)、合理及有效進行獨立的評價,以確定既定的政策和程序是否貫徹、建立的標準是否遵循、資源的利用是否合理有效,以及單位的目標是否達到等。

    內(nèi)部審計控制的主要作用是什么

    內(nèi)部審計控制解釋

      內(nèi)部審計控制是指由單位內(nèi)部審計部門所進行的控制,它是內(nèi)部控制的一個組成部分。

    內(nèi)部審計控制的關鍵點

      內(nèi)部審計控制的關鍵點在于保持審計的獨立性;保持審計監(jiān)督的及時性,與外部審計控制形成互補之勢;加強對子公司和下屬部門的審計監(jiān)督。

    內(nèi)部審計和內(nèi)部控制的聯(lián)系

      1、內(nèi)部審計和內(nèi)部控制的目的統(tǒng)一

      內(nèi)部審計和內(nèi)部控制都是為了保證公司財務信息正確完整,增加公司管理的經(jīng)濟型、效益性和效率性。

      2、內(nèi)部審計和內(nèi)部控制相互需要

      內(nèi)部審計需要內(nèi)部控制,沒有健全的內(nèi)部控制制度作基礎,不僅會加重內(nèi)部審計工作量,而且會加大內(nèi)部審計的風險,甚至可能無法開展審計工作;同理,內(nèi)部控制需要內(nèi)部審計,沒有內(nèi)部審計對內(nèi)部控制設計的健全程度和運行的有效程度的檢查評審和進一步完善強化內(nèi)部控制的建議,內(nèi)部控制也只能原地踏步,甚至形同虛設,或因內(nèi)部控制的局限性,給不法之徒以可乘之機,造成內(nèi)部控制失控。

      3、內(nèi)部審計和內(nèi)部控制互相促進

      內(nèi)部控制是內(nèi)部審計的審計對象之一,內(nèi)部審計的結果,需要得到公司管理的改進并反饋,這種改進往往在內(nèi)部控制措施上得到體現(xiàn)。

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    文章審計中的函證是什么意思?有什么作用?
    2020-10-26 11:05:47 9011 瀏覽

      可能很多審計人對這個詞是很熟悉的,但是其實會計和審計是有壁的,今天我們就來說說函證的意思,和會計網(wǎng)一起來學習一下吧!

    什么是函證?

      什么是函證?

      函證,是指注冊會計師直接從第三方(被詢證者)獲取書面答復以作為審計證據(jù)的過程,其載體是詢證函,函證的對象可以是應收賬款余額或銀行存款等特定賬戶的余額,也可以是被審計單位與第三方之間的協(xié)議和交易條款。通過被詢證者的回函,來獲取相關的審計證據(jù)。

      函證分幾種種類?

      就函證的種類來看,分為銀行詢證、往來賬款詢證和物資采購詢證。之所以將函證如此分類,是因為三類函證的注意事項和相關的函證要求也是不一致的。

      沒有余額的銀行戶是否還需要函證呢?

      首先,你就那么能確定這個銀行戶沒有金額嗎?應該有的執(zhí)業(yè)謹慎還是要有的,銀行詢證,該做的還是要做的。對于一些銀行賬戶較多,且每個賬戶都有余額的,就要自行區(qū)分需要函證的戶頭了。畢竟,我們不能每個銀行戶都做函證,一是為了節(jié)約時間,二是為甲方節(jié)約部分開支。

      函證方式有幾種?

      函證方式有兩種:肯定式函證和否定式函證。這兩種方式各有優(yōu)缺點,前者所獲取的證據(jù)較為可靠,但成本較高;后者因不可知因素的存在,所獲取的證據(jù)較前者來說不可靠,但成本相對較低。這里值得注意的是,對于重要的往來賬項不應以成本的高低作為減少函證數(shù)量的理由。具體采用什么方式,由專業(yè)人員根據(jù)項目重要性具體確定,如果需要的可以結合運用。

      以上就是有關函證的相關內(nèi)容,希望能夠幫助大家,想了解更多相關的會計知識,請多多關注會計網(wǎng)!

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    文章報考中級審計師有什么好處?有哪些作用?
    2020-06-03 11:32:41 1045 瀏覽

      經(jīng)常有人這么說,多一個證書就業(yè)方面就會多一種選擇,隨著會計行業(yè)的發(fā)展,除了傳統(tǒng)的財務工作外,有不少人都會選擇在審計方面進行發(fā)展,那么考取中級審計師證書將帶來哪些好處和作用?我們來了解下吧。

    報考中級審計師有什么好處?

      報考中級審計師有什么好處?

      1、薪資待遇更高

      在會計行業(yè)中,相信大家都很清楚,薪資是隨自己工作的年限增長而升高,1年的工作經(jīng)驗與10年的工作經(jīng)驗,其薪資待遇明顯就不一樣。尤其是在一線城市地區(qū)中,中級審計師其薪資漲幅相對會計來說是比較大的,對于有一定工作經(jīng)驗的審計師門,其年薪一般達到10w~15w左右水平。

      2、積分落戶加分項

      為了引進更多審計師人才,各地方政府紛紛下發(fā)了相應的政策,對于取得中級審計師證書的人士,可作為異地購房積分落戶的加分項,甚至有一些地區(qū)規(guī)定,對于已經(jīng)超過落戶申請年齡的,持有中級審計師證書還有繼續(xù)申請的權利。

      3、獲得更好的發(fā)展

      對于考取中級審計師的人士,無論在找工作還是在職場路上都將帶來非常大的幫助,在審計行業(yè)里,中級審計師可是具有非常高含金量的職稱證書,無論在哪里都會受到他人的高度認可,在職場路上,即使遇到工作方面的困難,你都將會迎刃而解,在得到企業(yè)領導的認可和重用后,你的晉升和加薪機會自然就會增多。

      4、拓展自身知識面

      通過報考中級審計師,你將會學到在實踐中沒有碰到的專業(yè)理論知識,要知道中級審計師當中有很多專業(yè)知識都與實際工作中相結合,實用性非常強,如果你提前掌握了相關專業(yè)知識,工作方面你會變得輕松很多。

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    文章審計師證書考下來有什么優(yōu)勢?作用性大不大?
    2020-11-30 10:40:27 1325 瀏覽

      在這個“拼證書”的時代里,要想在行業(yè)中穩(wěn)固自己的地位,唯有靠考取不同類別的證書才能提升自己競爭力。很多人會質(zhì)疑審計師證書含金量,究竟審計師考下來會帶來什么作用?具體優(yōu)勢有哪些?我們來看看吧。

    審計師證書考下來有什么優(yōu)勢?

      一、提升單位及個人資質(zhì)

      除了個人外,企業(yè)也會存在資質(zhì)等級定這項內(nèi)容,而企業(yè)要想獲得更高資質(zhì)的評定,取得職稱員工人數(shù)方面就有一定的指標要求,越多人獲得職稱,對于企業(yè)發(fā)展也帶來一定好處。

      隨著行業(yè)發(fā)展,近年來國家審計師人才也越來越重視起來,在發(fā)布的《國家職業(yè)資格目錄清單公示》中,審計師已被納入至國家職業(yè)資格目錄清單里頭,足以證明審計師在國內(nèi)認可度大大提升。

      二、晉升加薪

      為了鼓勵大家提升自身專業(yè)技能,如今很多企業(yè)在制度上會增設一項,擁有職稱證書的加薪機制。對于想升職、漲薪的員工,取得相應職稱證書是前提條件。另外,對于取得審計師證書人士,有部分地區(qū)還會發(fā)放相應的補貼金額,最高可領取2000元!

      三、積分落戶

      為了培育更多審計師人才,各地區(qū)也出臺了相應政策來鼓勵大家積極報考,其中,有很多城市已經(jīng)把審計師證書作為積分落戶的積分項目,對于取得審計師證書人士,城市落戶方面會有相應的加分分值。

      四、個人能力的提升

      除了能享受各式各樣的福利政策待遇外,通過考取審計師證書,可以有效提升自身專業(yè)能力水平,在同等的競爭條件下,持證人員與無證人員優(yōu)勢明顯會不一樣,就業(yè)機會也會大大提升。

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