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會計知道
企業內部會計控制審計的內容主要包括
企業內部會計控制審計的內容主要包括貨幣資金會計控制審計、實物財產會計控制審計、對外投資借款與擔保會計控制審計、建設工程項目會計控制審計、材料采購與付款會計控制審計及自籌資金固定資產投資會計控制審計等。
張雅詩
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試題
單選題
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的()。
試題
單選題
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的( )。
試題
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的(?? )。 ?
試題
單選題
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的(?? )。
試題
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【2017】【單選題】凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的( )。
試題
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的( )。
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會計知道
內部審計質量控制的重要性是什么
內部審計質量控制的重要性體現在:1、內部審計質量控制是提高內部審計質量的保證;2、內部審計質量控制是提高內部審計效益的需要;3、內部審計質量控制是內部審計不斷發展和完善的需要。
王寧
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會計知道
內控制度審計的內容主要有哪些
1、責任控制制度;2、業務處理程序控制制度;3、會計控制制度;4、建立、健全內部審計制度。內部控制制度審計是在評審內控制度的基礎上決定被抽查會計資料的內容、范圍和程序,以進行符合性等測試的審計方法。
王寧
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試題
單選題
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的( )。
試題
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的( )。
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的( )。
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會計知道
內部會計控制審計的概述
內部會計控制審計指審計機構對被審計單位的內部控制制度和單位日常生產經營過程中經濟活動的會計核算內容就其健全性、合理性及有效性所開展的審查監督工作。
張雅詩
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0:01:33
會計知道
審計質量控制制度的內容主要有哪些
1、事前控制階段,包括年度審計項目計劃的制定和審計方案的編制;2、事中控制階段,包括對現場審計的控制和對審計終結階段的控制;3、事后控制階段,審計機關通過辦理復議案件和開展審計項目質量檢查控制審計質量。
王寧
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試題
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凌云公司近年來不斷加強企業內部控制體系建設,在董事會下設立了審計委員會。審計委員會負責審查企業內部控制,監督內部控制的不實施和內部控制自我評價情況,協調內部控制審計及其他相關事宜。根據COSO《內部控制框架》,凌云公司的上述做法屬于內部控制要素的( )。
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會計知道
什么是內部控制審計
內部控制審計是通過對被審計單位的內控制度的審查、分析測試、評價,確定其可信程度,從而對內部控制是否有效作出鑒定的一種現代審計方法。會計師事務所應當根據相關準則,對企業內部控制有效性進行審計,出具報告。
戰雨彤
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0:00:52
會計知道
什么是內部控制評審
內部控制評審是指審計人員對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性和風險水平進行評審的過程,內部控制評審主要用于決定對被審計單位的信賴程度,然后確定采用抽查或者是詳細審查的方式以抽取樣本的規模和數量。
王寧
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會計知道
企業內部會計控制審計的作用
企業內部會計控制審計的作用是能有效控制舞弊環境。內部會計控制制度審計是對內部控制制度執行情況的監督,可以及時發現企業在執行內部控制制度方面存在的問題,也可以及時防止企業在經營管理上存在的各種漏洞。
張雅詩
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00:00:00
會計知道
什么是內部審計質量控制
內部審計質量控制是內部審計機構為確保其審計質量符合內部審計準則的要求而制定和執行的政策和程序。內部審計質量控制一般包括內部審計督導、內部自我質量控制與外部評價三個方面。
張雅詩
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會計知道
影響審計控制風險水平的因素有哪些
影響審計控制風險水平的因素主要包括被審計單位內部控制制度的健全性、單位內部控制措施實施的有效性以及單位內部控制行為的局限性等,因此對審計控制風險水平的審查實質上是對單位內部控制的了解和分析。
張雅詩
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