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    去年12月份開票購入的固定資產(chǎn),一直沒有入賬,今年這個月要付款了才知道有這個資產(chǎn),這個月準備做入賬,怎么寫會計分錄,單位執(zhí)行小企業(yè)會計準則?
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    1年前 · 發(fā)起提問 922 瀏覽
    去年12月份開票購入的固定資產(chǎn),一直沒有入賬,今年這個月要付款了才知道有這個資產(chǎn),這個月準備做入賬,怎么寫會計分錄,單位執(zhí)行小企業(yè)會計準則?
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    去年12月份開票購入的固定資產(chǎn),一直沒有入賬,今年這個月要付款了才知道有這個資產(chǎn),這個月準備做入賬,怎么寫會計分錄,單位執(zhí)行小企業(yè)會計準則?
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    企業(yè)6月份進貨1000萬,但供應商只開出500萬發(fā)票,當月就把貨物全部售出并開出了全部發(fā)票。7月份才收到供應商開出剩余500萬的發(fā)票。但是,6月份納稅申報時已繳納了附加稅,請問能否把已繳的附加稅退回?
    會計網(wǎng)用戶
    3年前 · 發(fā)起提問 262 瀏覽
    企業(yè)6月份進貨1000萬,但供應商只開出500萬發(fā)票,當月就把貨物全部售出并開出了全部發(fā)票。7月份才收到供應商開出剩余500萬的發(fā)票。但是,6月份納稅申報時已繳納了附加稅,請問能否把已繳的附加稅退回?
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    匯算清繳問題?
    shanganren
    ...我們給供應商付款。 在做賬的時候,我都是收到發(fā)票才會做賬。比如1月收票和開票,我會在1月份的賬里編制:12月主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本的記賬憑證。 這就導致在2020年12月的賬里,記錄的是11月發(fā)生的業(yè)務的收入成本...
    3年前 · 發(fā)起提問 362 瀏覽
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    3年前 · 發(fā)起提問 362 瀏覽
    1月28日,公司用銀行存款(中行存款)支付1月份辦公室職工工資29000元,輔助項:轉(zhuǎn)賬支票號ZZR059。 我想問一下這個借方和貸方會計分錄咋寫?
    小田吃了可愛多
    2年前 · 發(fā)起提問 362 瀏覽
    1月28日,公司用銀行存款(中行存款)支付1月份辦公室職工工資29000元,輔助項:轉(zhuǎn)賬支票號ZZR059。 我想問一下這個借方和貸方會計分錄咋寫?
    小田吃了可愛多
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    1月28日,公司用銀行存款(中行存款)支付1月份辦公室職工工資29000元,輔助項:轉(zhuǎn)賬支票號ZZR059。 我想問一下這個借方和貸方會計分錄咋寫?
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    1月28日,公司用銀行存款(中行存款)支付1月份辦公室職工工資29000元,輔助項:轉(zhuǎn)賬支票號ZZR059。 我想問一下這個借方和貸方會計分錄咋寫?
    小田吃了可愛多
    2年前 · 發(fā)起提問 362 瀏覽
    之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?
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    1年前 · 發(fā)起提問 115 瀏覽
    之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?
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