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    這個該如何寫出審計處理建議和調整分錄呢?
    Murail
    這個該如何寫出審計處理建議和調整分錄呢?
    3年前 · 發(fā)起提問 468 瀏覽
    這個該如何寫出審計處理建議和調整分錄呢?
    Murail
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    這個該如何寫出審計處理建議和調整分錄呢?
    Murail
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    這個該如何寫出審計處理建議和調整分錄呢?
    Murail
    這個該如何寫出審計處理建議和調整分錄呢?
    3年前 · 發(fā)起提問 468 瀏覽
    稅務稽查問題?
    ...注明的稅款在銷項稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無償調撥1000公斤面粉贈送給職工,該批面粉的購進價格為4000元,進項稅額已經(jīng)抵扣。該業(yè)務的憑證記錄為: 借:應付職工薪酬 4000 貸:原材料---面粉 ...
    2年前 · 發(fā)起提問 190 瀏覽
    稅務稽查問題?
    ...注明的稅款在銷項稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無償調撥1000公斤面粉贈送給職工,該批面粉的購進價格為4000元,進項稅額已經(jīng)抵扣。該業(yè)務的憑證記錄為: 借:應付職工薪酬 4000 貸:原材料---面粉 ...
    2年前 · 發(fā)起提問 190 瀏覽
    稅務稽查問題?
    ...注明的稅款在銷項稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無償調撥1000公斤面粉贈送給職工,該批面粉的購進價格為4000元,進項稅額已經(jīng)抵扣。該業(yè)務的憑證記錄為: 借:應付職工薪酬 4000 貸:原材料---面粉 ...
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    稅務稽查問題?
    ...注明的稅款在銷項稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無償調撥1000公斤面粉贈送給職工,該批面粉的購進價格為4000元,進項稅額已經(jīng)抵扣。該業(yè)務的憑證記錄為: 借:應付職工薪酬 4000 貸:原材料---面粉 ...
    2年前 · 發(fā)起提問 190 瀏覽
    自查發(fā)現(xiàn)2019年把進項寫成銷項,金額依舊是在借方,不存在多繳稅的情況,請問是不是要在今年寫了科目調整,分錄該怎么寫呢?
    會計網(wǎng)用戶869
    2年前 · 發(fā)起提問 109 瀏覽
    自查發(fā)現(xiàn)2019年把進項寫成銷項,金額依舊是在借方,不存在多繳稅的情況,請問是不是要在今年寫了科目調整,分錄該怎么寫呢?
    會計網(wǎng)用戶869
    2年前 · 發(fā)起提問 109 瀏覽
    自查發(fā)現(xiàn)2019年把進項寫成銷項,金額依舊是在借方,不存在多繳稅的情況,請問是不是要在今年寫了科目調整,分錄該怎么寫呢?
    會計網(wǎng)用戶869
    2年前 · 發(fā)起提問 109 瀏覽
    自查發(fā)現(xiàn)2019年把進項寫成銷項,金額依舊是在借方,不存在多繳稅的情況,請問是不是要在今年寫了科目調整,分錄該怎么寫呢?
    會計網(wǎng)用戶869
    2年前 · 發(fā)起提問 109 瀏覽
    補記稅金及附加,還是需要調賬?
    WLEI
    2019年未計提稅金及附加會計分錄,直接借記應交稅金,貸記銀行存款,2020年借方累計數(shù)2萬多,請問是補記稅金及附加,還是要調賬,調賬怎么調整?
    4年前 · 發(fā)起提問 442 瀏覽
    補記稅金及附加,還是需要調賬?
    WLEI
    2019年未計提稅金及附加會計分錄,直接借記應交稅金,貸記銀行存款,2020年借方累計數(shù)2萬多,請問是補記稅金及附加,還是要調賬,調賬怎么調整?
    4年前 · 發(fā)起提問 442 瀏覽
    補記稅金及附加,還是需要調賬?
    WLEI
    2019年未計提稅金及附加會計分錄,直接借記應交稅金,貸記銀行存款,2020年借方累計數(shù)2萬多,請問是補記稅金及附加,還是要調賬,調賬怎么調整?
    4年前 · 發(fā)起提問 442 瀏覽
    補記稅金及附加,還是需要調賬?
    WLEI
    2019年未計提稅金及附加會計分錄,直接借記應交稅金,貸記銀行存款,2020年借方累計數(shù)2萬多,請問是補記稅金及附加,還是要調賬,調賬怎么調整?
    4年前 · 發(fā)起提問 442 瀏覽
    去年的房租費原來的會計沒收到發(fā)票就確認收入了而且還攤銷了,我今年才收到發(fā)票·房租費是2021.5.1-2021.4.30的 所以我先沖紅去年的發(fā)票 再把屬于去年的費用調以前年度損益調整 分錄怎么做?
    生命是有尊嚴的??
    3年前 · 發(fā)起提問 824 瀏覽
    去年的房租費原來的會計沒收到發(fā)票就確認收入了而且還攤銷了,我今年才收到發(fā)票·房租費是2021.5.1-2021.4.30的 所以我先沖紅去年的發(fā)票 再把屬于去年的費用調以前年度損益調整 分錄怎么做?
    生命是有尊嚴的??
    3年前 · 發(fā)起提問 824 瀏覽
    去年的房租費原來的會計沒收到發(fā)票就確認收入了而且還攤銷了,我今年才收到發(fā)票·房租費是2021.5.1-2021.4.30的 所以我先沖紅去年的發(fā)票 再把屬于去年的費用調以前年度損益調整 分錄怎么做?
    生命是有尊嚴的??
    3年前 · 發(fā)起提問 824 瀏覽
    去年的房租費原來的會計沒收到發(fā)票就確認收入了而且還攤銷了,我今年才收到發(fā)票·房租費是2021.5.1-2021.4.30的 所以我先沖紅去年的發(fā)票 再把屬于去年的費用調以前年度損益調整 分錄怎么做?
    生命是有尊嚴的??
    3年前 · 發(fā)起提問 824 瀏覽
    增值稅申報表銷項稅額和賬面銷項稅額不一致 怎么調整?
    S^U^N
    3年前 · 發(fā)起提問 2092 瀏覽
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