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    我是一家生活服務(wù)公司的會計(jì)人員,我們公司2020年5月的銷售額為35萬元,尚未開具增值稅發(fā)票,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第4號)規(guī)定,可以適用免征增值稅政策。請問我們在辦理納稅申報(bào)時(shí),免稅銷售額應(yīng)當(dāng)如何申報(bào)?
    會計(jì)網(wǎng)用戶048
    4年前 · 發(fā)起提問 539 瀏覽
    我是一家生活服務(wù)公司的會計(jì)人員,我們公司2020年5月的銷售額為35萬元,尚未開具增值稅發(fā)票,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第4號)規(guī)定,可以適用免征增值稅政策。請問我們在辦理納稅申報(bào)時(shí),免稅銷售額應(yīng)當(dāng)如何申報(bào)?
    會計(jì)網(wǎng)用戶048
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    我是一家生活服務(wù)公司的會計(jì)人員,我們公司2020年5月的銷售額為35萬元,尚未開具增值稅發(fā)票,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第4號)規(guī)定,可以適用免征增值稅政策。請問我們在辦理納稅申報(bào)時(shí),免稅銷售額應(yīng)當(dāng)如何申報(bào)?
    會計(jì)網(wǎng)用戶048
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    我是一家生活服務(wù)公司的會計(jì)人員,我們公司2020年5月的銷售額為35萬元,尚未開具增值稅發(fā)票,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第4號)規(guī)定,可以適用免征增值稅政策。請問我們在辦理納稅申報(bào)時(shí),免稅銷售額應(yīng)當(dāng)如何申報(bào)?
    會計(jì)網(wǎng)用戶048
    4年前 · 發(fā)起提問 539 瀏覽
    高新技術(shù)企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策
    天問
    您好,老師,我們企業(yè)屬于高新技術(shù)企業(yè),請問企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策呢?
    1年前 · 發(fā)起提問 110 瀏覽
    高新技術(shù)企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策
    天問
    您好,老師,我們企業(yè)屬于高新技術(shù)企業(yè),請問企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策呢?
    1年前 · 發(fā)起提問 110 瀏覽
    高新技術(shù)企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策
    天問
    您好,老師,我們企業(yè)屬于高新技術(shù)企業(yè),請問企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策呢?
    1年前 · 發(fā)起提問 110 瀏覽
    2016年以前建筑發(fā)票未注明開發(fā)項(xiàng)目名稱可以嗎?
    .
    請問2016年6月份以前房產(chǎn)公司取得的建筑服務(wù)類發(fā)票沒有注明開發(fā)項(xiàng)目名稱可以在土地增值稅清算中計(jì)入成本嗎
    3年前 · 發(fā)起提問 245 瀏覽
    2016年以前建筑發(fā)票未注明開發(fā)項(xiàng)目名稱可以嗎?
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    請問2016年6月份以前房產(chǎn)公司取得的建筑服務(wù)類發(fā)票沒有注明開發(fā)項(xiàng)目名稱可以在土地增值稅清算中計(jì)入成本嗎
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    2016年以前建筑發(fā)票未注明開發(fā)項(xiàng)目名稱可以嗎?
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    請問2016年6月份以前房產(chǎn)公司取得的建筑服務(wù)類發(fā)票沒有注明開發(fā)項(xiàng)目名稱可以在土地增值稅清算中計(jì)入成本嗎
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    2016年以前建筑發(fā)票未注明開發(fā)項(xiàng)目名稱可以嗎?
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    3年前 · 發(fā)起提問 245 瀏覽
    納稅人2019年度四項(xiàng)銷售額占比符合加計(jì)扣除要求,但該納稅人2019年9月份變更企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍,2020年度是否應(yīng)該繼續(xù)享受該優(yōu)惠?
    Nobita
    3年前 · 發(fā)起提問 135 瀏覽
    納稅人2019年度四項(xiàng)銷售額占比符合加計(jì)扣除要求,但該納稅人2019年9月份變更企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍,2020年度是否應(yīng)該繼續(xù)享受該優(yōu)惠?
    Nobita
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    納稅人2019年度四項(xiàng)銷售額占比符合加計(jì)扣除要求,但該納稅人2019年9月份變更企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍,2020年度是否應(yīng)該繼續(xù)享受該優(yōu)惠?
    Nobita
    3年前 · 發(fā)起提問 135 瀏覽
    納稅人2019年度四項(xiàng)銷售額占比符合加計(jì)扣除要求,但該納稅人2019年9月份變更企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍,2020年度是否應(yīng)該繼續(xù)享受該優(yōu)惠?
    Nobita
    3年前 · 發(fā)起提問 135 瀏覽
    旅游咨詢公司開9%的運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
    Eva??chen
    旅游咨詢公司代訂機(jī)票開這樣的票有問題嗎?能使用國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
    3年前 · 發(fā)起提問 1794 瀏覽
    旅游咨詢公司開9%的運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
    Eva??chen
    旅游咨詢公司代訂機(jī)票開這樣的票有問題嗎?能使用國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
    3年前 · 發(fā)起提問 1794 瀏覽
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