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    增值稅退稅會(huì)計(jì)分錄?
    陳仙
    收到稅局退回增值稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 681 瀏覽
    增值稅退稅會(huì)計(jì)分錄?
    陳仙
    收到稅局退回增值稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 681 瀏覽
    增值稅退稅會(huì)計(jì)分錄?
    陳仙
    收到稅局退回增值稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 681 瀏覽
    增值稅退稅會(huì)計(jì)分錄?
    陳仙
    收到稅局退回增值稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 681 瀏覽
    繳納進(jìn)口增值稅、關(guān)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶125
    老師,你好。 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口當(dāng)天繳納的進(jìn)口增值稅、關(guān)稅(由銀行扣款)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 同一筆業(yè)務(wù),是跨月認(rèn)證“海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書”又該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
    1年前 · 發(fā)起提問(wèn) 462 瀏覽
    繳納進(jìn)口增值稅、關(guān)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶125
    老師,你好。 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口當(dāng)天繳納的進(jìn)口增值稅、關(guān)稅(由銀行扣款)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 同一筆業(yè)務(wù),是跨月認(rèn)證“海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書”又該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
    1年前 · 發(fā)起提問(wèn) 462 瀏覽
    繳納進(jìn)口增值稅、關(guān)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶125
    老師,你好。 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口當(dāng)天繳納的進(jìn)口增值稅、關(guān)稅(由銀行扣款)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 同一筆業(yè)務(wù),是跨月認(rèn)證“海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書”又該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
    1年前 · 發(fā)起提問(wèn) 462 瀏覽
    小微企業(yè)免交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    球球
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 653 瀏覽
    小微企業(yè)免交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    球球
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 653 瀏覽
    小微企業(yè)免交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    球球
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    小微企業(yè)免交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    球球
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    在計(jì)算金融資產(chǎn)增值稅,年底盈利時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
    Chelsea??
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 392 瀏覽
    在計(jì)算金融資產(chǎn)增值稅,年底盈利時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
    Chelsea??
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 392 瀏覽
    在計(jì)算金融資產(chǎn)增值稅,年底盈利時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
    Chelsea??
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 392 瀏覽
    在計(jì)算金融資產(chǎn)增值稅,年底盈利時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
    Chelsea??
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 392 瀏覽
    之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    微信用戶
    1年前 · 發(fā)起提問(wèn) 115 瀏覽
    之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    微信用戶
    1年前 · 發(fā)起提問(wèn) 115 瀏覽
    之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
    微信用戶
    1年前 · 發(fā)起提問(wèn) 115 瀏覽
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