內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)和內(nèi)容
內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是由管理層和治理層決定的,主要是評(píng)價(jià)和改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)。內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括:1、對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督;2、對(duì)財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營信息的檢查;3、對(duì)經(jīng)營活動(dòng)的評(píng)價(jià);4、對(duì)遵守法律法規(guī)情況的評(píng)價(jià);5、風(fēng)險(xiǎn)管理;6、治理。