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    此題會計分錄怎么做?
    打把傘
    ...不含稅價10元,購入木材200公斤,每公斤不含稅價50元,增值稅率13%?,F(xiàn)金支付材料運費1500元,材料款 1130+11300元下月支付,取得2張材料增值稅專業(yè)發(fā)票上注明增值稅額130、1300元,取得運費普通發(fā)票。按照材料重量分配運費,材...
    2年前 · 發(fā)起提問 220 瀏覽
    此題會計分錄怎么做?
    打把傘
    ...不含稅價10元,購入木材200公斤,每公斤不含稅價50元,增值稅率13%?,F(xiàn)金支付材料運費1500元,材料款 1130+11300元下月支付,取得2張材料增值稅專業(yè)發(fā)票上注明增值稅額130、1300元,取得運費普通發(fā)票。按照材料重量分配運費,材...
    2年前 · 發(fā)起提問 220 瀏覽
    此題會計分錄怎么做?
    打把傘
    ...不含稅價10元,購入木材200公斤,每公斤不含稅價50元,增值稅率13%?,F(xiàn)金支付材料運費1500元,材料款 1130+11300元下月支付,取得2張材料增值稅專業(yè)發(fā)票上注明增值稅額130、1300元,取得運費普通發(fā)票。按照材料重量分配運費,材...
    2年前 · 發(fā)起提問 220 瀏覽
    繳納進口增值稅、關(guān)稅怎么做會計分錄?
    會計網(wǎng)用戶125
    老師,你好。 請問進口當(dāng)天繳納的進口增值稅、關(guān)稅(由銀行扣款)怎么做會計分錄? 同一筆業(yè)務(wù),是跨月認證“海關(guān)進口增值稅繳款書”又該怎么做會計分錄呢?
    1年前 · 發(fā)起提問 462 瀏覽
    繳納進口增值稅、關(guān)稅怎么做會計分錄?
    會計網(wǎng)用戶125
    老師,你好。 請問進口當(dāng)天繳納的進口增值稅、關(guān)稅(由銀行扣款)怎么做會計分錄? 同一筆業(yè)務(wù),是跨月認證“海關(guān)進口增值稅繳款書”又該怎么做會計分錄呢?
    1年前 · 發(fā)起提問 462 瀏覽
    繳納進口增值稅、關(guān)稅怎么做會計分錄?
    會計網(wǎng)用戶125
    老師,你好。 請問進口當(dāng)天繳納的進口增值稅、關(guān)稅(由銀行扣款)怎么做會計分錄? 同一筆業(yè)務(wù),是跨月認證“海關(guān)進口增值稅繳款書”又該怎么做會計分錄呢?
    1年前 · 發(fā)起提問 462 瀏覽
    建筑安裝企業(yè)確認收入成本的會計分錄怎么做(含增值稅的計提)?
    簡單
    請問老師,建筑安裝企業(yè)確認收入成本的會計分錄怎么做?帶增值稅說的。請標(biāo)注什么時候計提銷項稅。
    4年前 · 發(fā)起提問 1807 瀏覽
    建筑安裝企業(yè)確認收入成本的會計分錄怎么做(含增值稅的計提)?
    簡單
    請問老師,建筑安裝企業(yè)確認收入成本的會計分錄怎么做?帶增值稅說的。請標(biāo)注什么時候計提銷項稅。
    4年前 · 發(fā)起提問 1807 瀏覽
    建筑安裝企業(yè)確認收入成本的會計分錄怎么做(含增值稅的計提)?
    簡單
    請問老師,建筑安裝企業(yè)確認收入成本的會計分錄怎么做?帶增值稅說的。請標(biāo)注什么時候計提銷項稅。
    4年前 · 發(fā)起提問 1807 瀏覽
    建筑安裝企業(yè)確認收入成本的會計分錄怎么做(含增值稅的計提)?
    簡單
    請問老師,建筑安裝企業(yè)確認收入成本的會計分錄怎么做?帶增值稅說的。請標(biāo)注什么時候計提銷項稅。
    4年前 · 發(fā)起提問 1807 瀏覽
    之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?
    微信用戶
    1年前 · 發(fā)起提問 115 瀏覽
    之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?
    微信用戶
    1年前 · 發(fā)起提問 115 瀏覽
    之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?
    微信用戶
    1年前 · 發(fā)起提問 115 瀏覽
    公司為一般納稅人,適用國家10%增值稅加計抵減政策。2020年12月開票銷項稅額5萬,收進項發(fā)票進項稅額3萬,2020年12月底,增值稅的所有會計分錄怎么做?
    shanganren
    3年前 · 發(fā)起提問 826 瀏覽
    公司為一般納稅人,適用國家10%增值稅加計抵減政策。2020年12月開票銷項稅額5萬,收進項發(fā)票進項稅額3萬,2020年12月底,增值稅的所有會計分錄怎么做?
    shanganren
    3年前 · 發(fā)起提問 826 瀏覽
    公司為一般納稅人,適用國家10%增值稅加計抵減政策。2020年12月開票銷項稅額5萬,收進項發(fā)票進項稅額3萬,2020年12月底,增值稅的所有會計分錄怎么做?
    shanganren
    3年前 · 發(fā)起提問 826 瀏覽
    公司為一般納稅人,適用國家10%增值稅加計抵減政策。2020年12月開票銷項稅額5萬,收進項發(fā)票進項稅額3萬,2020年12月底,增值稅的所有會計分錄怎么做?
    shanganren
    3年前 · 發(fā)起提問 826 瀏覽
    固定資產(chǎn)在攤銷期間賣出,做什么分錄 借:應(yīng)收 貸:固清 應(yīng)-增值稅 這樣可以嗎?
    會計網(wǎng)用戶226
    1年前 · 發(fā)起提問 113 瀏覽
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