內(nèi)部審計部門在內(nèi)部控制中的基本職責(zé)是什么
1、進(jìn)行價值管理,關(guān)注公司資源使用情況;2、企業(yè)信息系統(tǒng)的審計,判定公司信息系統(tǒng)是否可以提供可靠信息及降低錯報漏報風(fēng)險;3、開展項目審計,從項目的失敗教訓(xùn)中總結(jié)經(jīng)驗;4、進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)審計,對財務(wù)記錄及財務(wù)數(shù)據(jù)的檢查分析;5、開展經(jīng)營審計,通過開展審計從而提出改善建議與對策。